
Subsecretaría del Interior integra Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal
En cumplimiento con el compromiso del Presidente de la República, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta instancia, presidida por la subsecretaría de la Presidencia e integrada por la Subsecretaría del Interior, Hacienda, la Dirección de Presupuestos y un representante del Gabinete Presidencial, tiene como […]
En cumplimiento con el compromiso del Presidente de la República, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta instancia, presidida por la subsecretaría de la Presidencia e integrada por la Subsecretaría del Interior, Hacienda, la Dirección de Presupuestos y un representante del Gabinete Presidencial, tiene como mandato principal dirigir la Auditoría de Entrada de la nueva administración.
El proceso de «Inspección Total» se ejecutará durante los primeros seis meses de gestión con una cobertura transversal en ministerios, subsecretarías y servicios públicos. El objetivo es obtener una radiografía clara y actualizada del estado financiero, presupuestario y de gestión de la administración pública, fortaleciendo los estándares de probidad y el control de los recursos de todos los chilenos.
Al respecto, el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la relevancia de este proceso señalando que: “Estamos activando toda la red de auditores internos para ordenar, limpiar y avanzar en probidad, transparencia y eficiencia de los dineros públicos. No se trata de un trámite más, es una instrucción presidencial directa: estamos ordenando la casa para cumplirle a Chile”.
Ejes de la revisión:
La inspección priorizará cinco líneas críticas de riesgo para asegurar el buen uso de los fondos fiscales:
- Transferencias y convenios: Revisión de los mecanismos de traspaso de recursos a terceros.
- Compras públicas: Fortalecimiento de la transparencia en los procesos de contratación.
- Contratos de relevancia fiscal: Seguimiento de contratos con alto impacto financiero e institucional.
- Gestión de personas: Refuerzo de los controles en la administración del personal público.
- Ejecución presupuestaria: Evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Como primera medida operativa, el Comité ya instruyó a los servicios públicos la entrega de información detallada sobre el uso de recursos entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, estableciendo un plazo de 17 días para dicho levantamiento. Con esta acción, el Gobierno reafirma que el control del gasto y la probidad son prioridades centrales desde el primer día de gestión.











